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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004221
Monto de la Factura
₲ 390.057.796
Nro. de Orden de Pago
20188766
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.676.176
IVA
₲ 35.459.800

Retención DNCP
₲ 1.375.840
Retención IVA
₲ 10.637.940
Retención Renta
₲ 10.637.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.729.900
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6825
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132753
Monto Contrato
₲ 17.042.824.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.674.394.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.045.816.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304765
Nombre de la Licitación
Lp1261-16.Ampliación de la Subestación Tres Bocas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)