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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0044441
Monto de la Factura
₲ 107.632.795
Nro. de Orden de Pago
20175135
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.356.831
IVA
₲ 9.784.800

Retención DNCP
₲ 383.564
Retención IVA
₲ 2.935.440
Retención Renta
₲ 1.956.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6624/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129710
Monto Contrato
₲ 1.489.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.297.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.343.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314000
Nombre de la Licitación
Lp1224-16.Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para vehículos de la marca NISSAN de la flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande