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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0042917
Monto de la Factura
₲ 41.744.962
Nro. de Orden de Pago
20176866
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.698.700
IVA
₲ 3.794.997

Retención DNCP
₲ 148.764
Retención IVA
₲ 1.138.499
Retención Renta
₲ 758.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6624/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129710
Monto Contrato
₲ 1.489.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.297.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.343.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314000
Nombre de la Licitación
Lp1224-16.Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para vehículos de la marca NISSAN de la flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande