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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000066
Monto de la Factura
₲ 4.930.000
Nro. de Orden de Pago
20172265
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.688.340
IVA
₲ 448.182

Retención DNCP
₲ 17.569
Retención IVA
₲ 134.455
Retención Renta
₲ 89.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
6460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118714
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.982.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.133.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288682
Nombre de la Licitación
Lp1128-15.Servicio de Mantenimiento y Reparaciónes de Tracto Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande