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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000114
Monto de la Factura
₲ 7.195.000
Nro. de Orden de Pago
20169154
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.842.315
IVA
₲ 654.091
Retención DNCP
₲ 25.640
Retención IVA
₲ 196.227
Retención Renta
₲ 130.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
6460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118714
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.982.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.133.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288682
Nombre de la Licitación
Lp1128-15.Servicio de Mantenimiento y Reparaciónes de Tracto Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
