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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. de Orden de Pago
201610997
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.205.964
IVA
₲ 5.181.818
Retención DNCP
₲ 203.127
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
6709
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-130303
Monto Contrato
₲ 1.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.504.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304480
Nombre de la Licitación
Lp1251-16.Contratación de Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipos de Red y Dispositivos de Almacenamiento.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
