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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 5.665.868
Nro. de Orden de Pago
20164029
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.645.265
IVA
₲ 515.079

Retención DNCP
₲ 20.603
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARTA STELLA GONZALEZ GONZALEZ
RUC
398055-3
Número de Contrato
6428/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118738
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.680.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.964.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande