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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 6.882.198
Nro. de Orden de Pago
20172870
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.857.172
IVA
₲ 625.654

Retención DNCP
₲ 25.026
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARTA STELLA GONZALEZ GONZALEZ
RUC
398055-3
Número de Contrato
6428/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118738
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.680.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.964.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande