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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000368
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 31.619.937
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20179288
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-10-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.632.715
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.874.540
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 112.682
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 862.362
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 574.908
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 1.437.270
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
        
                                    RUC
                            
            398543-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            6669
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-16-129280
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 710.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 701.878.177
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 635.101.653
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304926
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        