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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 32.129.398
Nro. de Orden de Pago
20182157
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.094.047
IVA
₲ 2.920.854

Retención DNCP
₲ 114.497
Retención IVA
₲ 876.256
Retención Renta
₲ 584.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.460.427
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
6669
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129280
Monto Contrato
₲ 710.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.878.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.101.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande