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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 46.370.374
Nro. de Orden de Pago
20193589
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.569.775
IVA
₲ 4.215.489

Retención DNCP
₲ 163.561
Retención IVA
₲ 1.264.647
Retención Renta
₲ 1.264.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.107.744
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6665
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129274
Monto Contrato
₲ 3.549.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.544.264.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.205.748.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande