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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001990
Monto de la Factura
₲ 34.338.015
Nro. de Orden de Pago
20176859
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.094.009
IVA
₲ 3.121.638

Retención DNCP
₲ 122.368
Retención IVA
₲ 936.491
Retención Renta
₲ 624.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.560.819
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
6670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129626
Monto Contrato
₲ 836.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.075.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.443.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande