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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001880
Monto de la Factura
₲ 54.142.501
Nro. de Orden de Pago
20174208
Fecha de Orden de Pago
29-05-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.027.511
IVA
₲ 4.922.046

Retención DNCP
₲ 192.944
Retención IVA
₲ 1.476.614
Retención Renta
₲ 984.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.461.023
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
6670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129626
Monto Contrato
₲ 836.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.075.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.443.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande