- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000786
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.804.976
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20178099
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-09-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-10-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-10-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.067.618
        
                                    IVA
                            
            ₲ 709.543
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.814
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 212.863
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 141.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 354.772
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
        
                                    RUC
                            
            80030858-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            6475
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-16-119318
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 682.760.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 683.574.344
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 618.995.207
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            295484
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1106-15. Obtención de Precios Unitarios de (HHP3) para la Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas No Técnicas de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        