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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 170.100.000
Nro. de Orden de Pago
20172072
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.257.007
IVA
₲ 15.463.636

Retención DNCP
₲ 606.175
Retención IVA
₲ 4.639.091
Retención Renta
₲ 3.092.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.505.000

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
6452
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120643
Monto Contrato
₲ 5.424.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.906.199.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.656.916.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande