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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 10.443.157
Nro. de Orden de Pago
20198085
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.362.006
IVA
₲ 949.378

Retención DNCP
₲ 36.836
Retención IVA
₲ 284.813
Retención Renta
₲ 284.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 474.689
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
6785/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133309
Monto Contrato
₲ 2.101.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.033.626.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.738.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande