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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 3.009.804
Nro. de Orden de Pago
20193593
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.698.207
IVA
₲ 273.619

Retención DNCP
₲ 10.616
Retención IVA
₲ 82.086
Retención Renta
₲ 82.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 136.809
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
6663
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129295
Monto Contrato
₲ 1.786.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.785.230.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.065.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande