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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 48.321.645
Nro. de Orden de Pago
2019879
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.319.037
IVA
₲ 4.392.877

Retención DNCP
₲ 170.444
Retención IVA
₲ 1.317.863
Retención Renta
₲ 1.317.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.196.438
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Civel ingenieria S.R.L.
RUC
80002861-9
Número de Contrato
6656
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129288
Monto Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.055.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.497.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande