Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 25.828.460
Nro. de Orden de Pago
201810446
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.154.509
IVA
₲ 2.348.042

Retención DNCP
₲ 91.104
Retención IVA
₲ 704.413
Retención Renta
₲ 704.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.174.021
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
6660
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129286
Monto Contrato
₲ 505.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.275.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.741.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande