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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 1.150.617
Nro. de Orden de Pago
20188557
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.031.496
IVA
₲ 104.602

Retención DNCP
₲ 4.059
Retención IVA
₲ 31.381
Retención Renta
₲ 31.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 52.301
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
6660
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129286
Monto Contrato
₲ 505.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.275.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.741.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande