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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0016217
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 168.278.994
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20196035
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-08-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 158.506.574
        
                                    IVA
                            
            ₲ 15.298.090
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 593.566
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.589.427
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.589.427
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TAPITI S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80026043-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            6642-6643-6644/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-16-128970
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 18.703.704.814
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.013.401.956
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.133.582.295
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304714
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1218-16.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        