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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016644
Monto de la Factura
₲ 88.440.398
Nro. de Orden de Pago
20198134
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.304.423
IVA
₲ 8.040.036
Retención DNCP
₲ 311.953
Retención IVA
₲ 2.412.011
Retención Renta
₲ 2.412.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
6642-6643-6644/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-128970
Monto Contrato
₲ 18.703.704.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.013.401.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.133.582.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304714
Nombre de la Licitación
Lp1218-16.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande