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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 114.464.560
Nro. de Orden de Pago
201710437
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.650.780
IVA
₲ 10.405.869

Retención DNCP
₲ 407.910
Retención IVA
₲ 3.121.761
Retención Renta
₲ 2.081.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.202.935
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6677
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129272
Monto Contrato
₲ 1.418.203.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.013.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.222.474.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314609
Nombre de la Licitación
Lp1238-2016 Ampliación del Alimentador de Media Tensión VAQ 02, en los Distritos de Vaquería y Toledo, Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande