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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 168.213.220
Nro. de Orden de Pago
20179184
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.321.659
IVA
₲ 15.292.111

Retención DNCP
₲ 599.451
Retención IVA
₲ 4.587.633
Retención Renta
₲ 3.058.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.646.055
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6677
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129272
Monto Contrato
₲ 1.418.203.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.013.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.222.474.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314609
Nombre de la Licitación
Lp1238-2016 Ampliación del Alimentador de Media Tensión VAQ 02, en los Distritos de Vaquería y Toledo, Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande