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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 2.816.500
Nro. de Orden de Pago
20184529
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.417
IVA
₲ 256.045
Retención DNCP
₲ 10.037
Retención IVA
₲ 76.814
Retención Renta
₲ 51.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 128.023
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
6756/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132901
Monto Contrato
₲ 2.208.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.871.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.955.237.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande