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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000150
Monto de la Factura
₲ 56.346.421
Nro. de Orden de Pago
201710561
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.023.221
IVA
₲ 5.122.402

Retención DNCP
₲ 200.798
Retención IVA
₲ 1.536.721
Retención Renta
₲ 1.024.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.561.201
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
6662
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129296
Monto Contrato
₲ 1.265.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.265.672.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.101.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande