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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000513
Monto de la Factura
₲ 33.364.204
Nro. de Orden de Pago
20182007
Fecha de Orden de Pago
21-03-2018
Fecha Emisión Cheque
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.212.196
IVA
₲ 3.033.109

Retención DNCP
₲ 118.898
Retención IVA
₲ 909.933
Retención Renta
₲ 606.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.516.555
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6658
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129294
Monto Contrato
₲ 2.290.615.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.286.852.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.296.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande