Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000473
Monto de la Factura
₲ 113.997.312
Nro. de Orden de Pago
20177174
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.227.675
IVA
₲ 10.363.392

Retención DNCP
₲ 406.245
Retención IVA
₲ 3.109.018
Retención Renta
₲ 2.072.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.181.696
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6658
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129294
Monto Contrato
₲ 2.290.615.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.286.852.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.296.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande