Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000485
Monto de la Factura
₲ 41.989.974
Nro. de Orden de Pago
201710433
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.023.067
IVA
₲ 3.817.270

Retención DNCP
₲ 149.637
Retención IVA
₲ 1.145.181
Retención Renta
₲ 763.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.908.635
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6658
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129294
Monto Contrato
₲ 2.290.615.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.286.852.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.296.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande