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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000491
Monto de la Factura
₲ 34.864.990
Nro. de Orden de Pago
201711264
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.571.199
IVA
₲ 3.169.545

Retención DNCP
₲ 124.246
Retención IVA
₲ 950.864
Retención Renta
₲ 633.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.584.772
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6658
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129294
Monto Contrato
₲ 2.290.615.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.286.852.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.296.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande