Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 49.390.654
Nro. de Orden de Pago
20172549
Fecha de Orden de Pago
10-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.724.584
IVA
₲ 4.490.059

Retención DNCP
₲ 176.010
Retención IVA
₲ 1.347.018
Retención Renta
₲ 898.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.245.030
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6658
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129294
Monto Contrato
₲ 2.290.615.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.286.852.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.296.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande