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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007822
Monto de la Factura
₲ 44.294.448
Nro. de Orden de Pago
20176419
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.123.215
IVA
₲ 4.026.768

Retención DNCP
₲ 157.849
Retención IVA
₲ 1.208.030
Retención Renta
₲ 805.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
6470
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-119286
Monto Contrato
₲ 1.647.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.038.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.263.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299483
Nombre de la Licitación
Lp1180-15. Servicio de Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras, bajo la modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande