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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 22.931.543
Nro. de Orden de Pago
20187521
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.765.137
IVA
₲ 2.084.686
Retención DNCP
₲ 81.720
Retención IVA
₲ 625.406
Retención Renta
₲ 416.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.042.343
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
6770/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133308
Monto Contrato
₲ 4.499.761.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.486.578.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.062.276.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande