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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 19.501.058
Nro. de Orden de Pago
201711049
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.658.739
IVA
₲ 1.772.823
Retención DNCP
₲ 69.495
Retención IVA
₲ 531.847
Retención Renta
₲ 354.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 886.412
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
6672
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129298
Monto Contrato
₲ 1.940.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.932.097.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.745.896.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande