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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000471/473
Nro. de Timbrado
14634814
Monto de la Factura
₲ 37.933.328
Nro. de Orden de Pago
1350
Fecha de Orden de Pago
04-10-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.730.435
IVA
₲ 34.484.844

Retención DNCP
₲ 133.801
Retención IVA
₲ 1.034.546
Retención Renta
₲ 1.034.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 3.448.484
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-194389
Monto Contrato
₲ 227.599.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.392.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.382.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385362
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION PARA LA D.M.H.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac