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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000226
Nro. de Timbrado
14367326
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. de Orden de Pago
1768
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.359.796
IVA
₲ 2.254.545

Retención DNCP
₲ 87.476
Retención IVA
₲ 676.364
Retención Renta
₲ 676.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-192901
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.798.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384248
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AISP POR CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac