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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004973
Monto de la Factura
₲ 500.920.000
Nro. de Orden de Pago
1087
Fecha de Orden de Pago
14-08-2020
Fecha Emisión Cheque
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.830.210
IVA
₲ 45.538.182

Retención DNCP
₲ 1.766.882
Retención IVA
₲ 13.661.454
Retención Renta
₲ 13.661.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-189097
Monto Contrato
₲ 3.982.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.027.138.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.737.245.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374094
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DINAC- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac