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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-000378
Nro. de Timbrado
15125266
Monto de la Factura
₲ 26.070.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.556.044
IVA
₲ 2.370.000

Retención DNCP
₲ 91.956
Retención IVA
₲ 711.000
Retención Renta
₲ 711.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-159786
Monto Contrato
₲ 52.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.494.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342543
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales - Pluarianual
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay