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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000010
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 194.090.007
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4660
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-12-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 155.318.650
        
                                    IVA
                            
            ₲ 14.119.877
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 566.856
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VIMAX SA 
        
                                    RUC
                            
            80060078-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            48/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22010-15-113975
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 618.693.455
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 397.836.416
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 396.389.739
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            299003
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (FONACIDE) 
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        