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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 194.090.007
Nro. de Orden de Pago
4660
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.318.650
IVA
₲ 14.119.877

Retención DNCP
₲ 566.856
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-113975
Monto Contrato
₲ 618.693.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.836.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.389.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299003
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (FONACIDE)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana