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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001 0000055
Monto de la Factura
₲ 304.591.500
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.483.895
IVA
₲ 27.589.445

Retención DNCP
₲ 1.107.605
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-104153
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.017.151.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.006.179.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO SOLIDO (GALLETITA DULCE) PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana