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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001 0000051
Nro. de Timbrado
11169173
Monto de la Factura
₲ 714.932.503
Nro. de Orden de Pago
5141
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.616.637
IVA
₲ 3.237.876

Retención DNCP
₲ 129.988
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARUMI PAOLA ROMERO MACIEL
RUC
4706767-5
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-109974
Monto Contrato
₲ 1.387.155.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.371.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.181.061.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289868
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana