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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000056
Nro. de Timbrado
11169173
Monto de la Factura
₲ 307.816.919
Nro. de Orden de Pago
5138
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.745.879
IVA
₲ 1.249.625
Retención DNCP
₲ 50.167
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARUMI PAOLA ROMERO MACIEL
RUC
4706767-5
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-109974
Monto Contrato
₲ 1.387.155.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.371.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.181.061.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289868
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana