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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000204
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13131029
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.809.713
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            193
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-04-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-04-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-07-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.614.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.437.247
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 133.365
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.031.174
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.031.174
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio CT&G
        
                                    RUC
                            
            80099238-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            4-8
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12007-17-145700
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.725.768.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.720.795.934
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.519.508.609
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            305076
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 03/16 CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIONES AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais
        