- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000106
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12842674
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 65.949.605
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            219
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-07-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 62.716.875
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.995.419
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 235.020
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.798.626
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.199.084
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Barbero Cue
        
                                    RUC
                            
            80098032-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            01
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12007-17-140372
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.338.597.321
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.989.973.035
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.622.638.064
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            305078
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 02/16 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016 2017 SEGUNDO LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais
        