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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000082
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12219786
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 193.831.132
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            78
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-06-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 184.329.882
        
                                    IVA
                            
            ₲ 17.621.012
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 690.744
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.286.304
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.524.202
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Barbero Cue
        
                                    RUC
                            
            80098032-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            01
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12007-17-140372
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.338.597.321
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.989.973.035
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.622.638.064
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            305078
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 02/16 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016 2017 SEGUNDO LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais
        