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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011246
Monto de la Factura
₲ 2.241.300
Nro. de Orden de Pago
2000027527
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.701
IVA
₲ 106.729

Retención DNCP
₲ 8.197
Retención IVA
₲ 32.019
Retención Renta
₲ 85.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
320/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237810
Monto Contrato
₲ 263.352.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.249.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.662.514

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips