- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000063
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.217.770.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000028206
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.136.024.607
        
                                    IVA
                            
            ₲ 110.706.382
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.251.125
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 33.211.915
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 44.282.553
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Tesai Pora
        
                                    RUC
                            
            80061299-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-24-243706
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 19.756.851.624
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.606.441.424
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.789.059.465
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            445259
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 09-24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE , TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DE ORIGEN HOSPITALARIOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        