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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000035
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 78.057.313
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000026462
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-11-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 73.455.480
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.096.119
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 275.329
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.128.836
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.128.836
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOLUMEDIC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80023913-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            064-2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-24-245106
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.795.879.157
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.182.132.566
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.112.202.570
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            433025
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 90-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECOGRAFOS Y ECOCARDIOGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        