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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000390
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 223.152.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000025132
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-07-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-07-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-07-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 209.996.174
        
                                    IVA
                            
            ₲ 20.286.546
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 787.118
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.085.964
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.085.964
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            S & C INGENIERIA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80010569-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            004-2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-24-238406
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.452.568.333
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 760.933.404
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 716.704.923
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            387164
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 39-21 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS DEL HR DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        