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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 194.364.000
Nro. de Orden de Pago
2000029968
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.472.211
IVA
₲ 9.255.429

Retención DNCP
₲ 710.817
Retención IVA
₲ 2.776.629
Retención Renta
₲ 7.404.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
346/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238236
Monto Contrato
₲ 9.664.582.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.658.037.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.181.706.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips